彩票网站送38元彩金

  • <tr id='GHjc9M'><strong id='GHjc9M'></strong><small id='GHjc9M'></small><button id='GHjc9M'></button><li id='GHjc9M'><noscript id='GHjc9M'><big id='GHjc9M'></big><dt id='GHjc9M'></dt></noscript></li></tr><ol id='GHjc9M'><option id='GHjc9M'><table id='GHjc9M'><blockquote id='GHjc9M'><tbody id='GHjc9M'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='GHjc9M'></u><kbd id='GHjc9M'><kbd id='GHjc9M'></kbd></kbd>

    <code id='GHjc9M'><strong id='GHjc9M'></strong></code>

    <fieldset id='GHjc9M'></fieldset>
          <span id='GHjc9M'></span>

              <ins id='GHjc9M'></ins>
              <acronym id='GHjc9M'><em id='GHjc9M'></em><td id='GHjc9M'><div id='GHjc9M'></div></td></acronym><address id='GHjc9M'><big id='GHjc9M'><big id='GHjc9M'></big><legend id='GHjc9M'></legend></big></address>

              <i id='GHjc9M'><div id='GHjc9M'><ins id='GHjc9M'></ins></div></i>
              <i id='GHjc9M'></i>
            1. <dl id='GHjc9M'></dl>
              1. <blockquote id='GHjc9M'><q id='GHjc9M'><noscript id='GHjc9M'></noscript><dt id='GHjc9M'></dt></q></blockquote><noframes id='GHjc9M'><i id='GHjc9M'></i>

                2018年度新注册即送38元老龄委部门决算及情况说明

                发布时间:2019-11-08信息来源:富♀裕县财政局 编辑:财政局社保股点击次数:


                 

                 

                第一章  2018年度部门决Ψ算报表

                一、部门收入支出决算总表

                二、部门收入决算总表

                三、部门支出决算总表

                四、财政∞拨款收入支出决算总表

                五、一般公共ㄨ预算财政拨款支出决算情况表

                六、一般公共预算财ω 政拨款基本支出决算情况表

                七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

                八、政府性基金预算财政拨∮款收入支出决算表

                第二章部门概况

                一、部门职责

                二、机∞构设置及人员情况

                三、部门决算编报范围

                第三章  2018年度部门决算情况说明

                一、收入支出总体∞情况说明

                二、财政拨款收入支出情况※说明

                三、“三公”经费支出◢情况说明

                四、机关运行经费执行情ω 况说明

                五、政府采购支出情况说明

                六、国有资产占用情况说明

                七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

                八、对专业性@较强的名词进行解释

                 

                第一章2018年度部∞门决算报表

                见附表2018年度新注册即送38元老龄委部门决算公开表.XLS

                第二章部门概况

                一、部门职责

                1、负责全县老龄工作委员会的日常工作。

                2、宣传并组织实施「《老年人权益保障法》和黑【龙江省《实施〈老年人权益保障法〉条例》及党和政府有关老龄工作的各项方针和决议。

                3、研究制定全县老龄事∏业发展规划,并组织实施。

                4、组织指导社区开展为老服务Ψ,建立为老服务网络,完善社区老年福利服务设施。

                5、指导农村老年协会组织建设,推进农村老龄事↘业的发展。

                6、协调指导有关部门维护老年人合法权益,反映老年人权益保障方面的情▆况、问题,协调处理老年人上访投诉案件。

                7、承办县政府交办的其它工作。

                二、机构设置及人员√情况

                2018年末老龄委编制数3人,年末实有3人,离退休0人;老龄工作委员会不△内设机构;

                三、部门决算编报范围

                本部门无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算

                第三章2018年度部门决算情况说明

                一、收入支◣出总体情况说明

                2018年度部门决算↓本年收入11.96万元,其中财政拨□ 款收入11.96万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结↑余0万元。本年支出11.96万元,其中,基本支出11.96万元,项目支出0万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属◆单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结0万元。2018年度部门决算收支总额11.96万元,与2017年相比,减少0.63万元,减少5%,主要原因是№ㄨ压缩开卐支。

                二、财政拨款收入支出♂情况说明

                2018年度财政拨款收支总决算11.96万元。与年¤初预算相减少1.16万元,下降8.8%,主要原因是压缩开■支。

                1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

                2018年度一般公共预☆算财政拨款支出11.96万元,比年初预算减≡少1.16万元,原因是压缩开支,其中,社会保障和就业支』出◆10.98万元,占比91.8%;医疗卫生与计划生育支出0.43万元,占比为3.6%;住房保障ζ 支出0.56万元,占比为4.7%。

                2、一般公共预算财政∑ 拨款基本支出情况

                2018年度一般公共预↙算财政拨款基本支出11.96万元,比年初预算减少1.16万元。其中工资福♂利支出10.57万元,占比为88.4%;对个人和家庭补助支出0.08万元,占比为0.7%;按定〖额管理的商品服务支出1.31万元,占比为10.9%。

                1)工资福利支出10.65万元,主要包括:基本工资2.47万元、津贴补贴5.55万元、奖金0.89万元、机关事业单位基▼本养老保险缴费0.75万元、职工基本医疗保险缴费0.43万元、住房公积金0.56万元;

                    2)对个人和家庭补助支出0.08万元,为退休费;

                3)按定⌒额管理的商品服务支出1.31万元,主要包括:办公费0.38万元、印刷费0.07万元、差旅费0.67万元、工会会费0.09万元、福利费0.1万元。

                3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

                本单位2018年度无←政府性基金预算财政拨款收入支出。

                三、“三公”经费支出情况说明

                2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数★减少(增加)0万元,原】因为发生“三公”经费。其中:因公出国(境)费用支出减「少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护○费减少(增加)0万元,完成预算的0%;公务接待费支出↓减少(增加)0万元,完成预算的0%。

                2018年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2017年减少(增加)0万元,原因为未√发生“三公”经费。其中:因公出国(境)费用0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费0万元;公务接待费支出0万元,减少(增加)0万元。

                新注册即送38元老龄委2018年度因◤公出国(境)0个团组,0人次,与卐上年相比增加(减少)0;公务用★车购置量0台,与上年相比增加(减少)公务用车保▓有量0台,与上年相比增加(减少)0台;公务接待0批次0人次,与上年相比增加(减少)0人次。

                四、事业运行经费支出情况说明

                新注册即送38元老龄委2018年度事业运行经费支出1.31万元,比2017年增加0.78万元,增长148%。主要原因是:全县开展重大节日敬老※走访慰问活动。主要包括:办公费0.38万元、印刷费0.07万元、差旅费0.67万元、工会会费0.09万元、福利费0.1万元。

                五、政府采购支出情况说明

                根据政府采购标准要求,我部门2018年达到政府采购标准的支出为0万元。

                六、国有资产占用情况说明

                截至2018年12月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,主要领导干部♂用车0台,机要通信用车0台、应急保障用车0台、执法执勤用车0台、特种专业技◎术用车0台、其他用车0辆,其他用〖车主要是㊣ 0;单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价100 万元(含)以上专用设备0台(套),其他资产0万元。

                七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

                2018年我单位根据绩效管理规定,绩效项目0个,涉及绩效项目资金0元。

                八、对专业性较强的名词卐进行解释】

                一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

                二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取々得的非财政补助收入。

                三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

                四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收♀入。

                五、附属单位上〗缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

                六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单◤位缴款”等之外取得的收入。包括利息收◢入、捐赠收入等。

                七、用事业基金弥补收支差额:指事▆业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨■款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业№单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客№观条件变化未执行完毕、结转▲到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转▓和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

                九、结余分配:指事业单位按照规定提取』的职工福利基金、事业基金和缴→纳的所得税。

                十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以¤后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

                十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作∮任务而发生的人员支出々和公用支出。

                十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                十三、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主◥体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济↓社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

                十四、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依□照法律◥、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业▂发展支出的拨款。

                十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨↑款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

                十六、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基ㄨ本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

                十七、社会保障和就业支出(类)民政@ 管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支↓出。

                十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

                十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事」业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险︻支出。

                二十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的ζ公费医疗经费,按国家规定享受离▽休人员待遇的医疗经费。

                二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上▃项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

                二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部々规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住□房公积金。